Bundesvoranschlag 2022 - Teilheft - Das Bundesministerium ...
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Teilheft Bundesvoranschlag 2022 Untergliederung 18 Fremdenwesen
Teilheft Bundesvoranschlag 2022 Untergliederung 18: Fremdenwesen Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich. Stand: November 2021
Inhalt I. Bundesvoranschlag Untergliederung 18 ............................................................................................................................. 6 I.A Aufteilung auf Globalbudgets .................................................................................................................................... 7 I.B Gesamtüberblick Personal .......................................................................................................................................... 8 I.C Detailbudgets............................................................................................................................................................ 10 18.01 Fremdenwesen Aufteilung auf Detailbudgets ................................................................................................................................. 10 18.01.01 Grundversorgung .................................................................................................................................... 12 18.01.02 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr ............................................................................... 21 18.01.03 Infrastruktur ............................................................................................................................................ 29 18.01.04 Migration und Zentrale Dienste .............................................................................................................. 33 18.01.05 Grenz-, Visa- und fremdenpolizeiliche Angelegenheiten ....................................................................... 39 I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin- gungsgruppen und Aufgabenbereichen .................................................................................................................... 46 I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin- gungsgruppen und Aufgabenbereichen .................................................................................................................... 47 I.F Bundespersonal das für Dritte leistet – Bruttodarstellung 2022 ............................................................................... 48 II. Beilagen: II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung......................................................................................... 50 II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung ...................................................................................................... 51 II.D Übersicht über die EU-Gebarung............................................................................................................................ 52 II.E Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung .................................................................................. 53 III. Anhang: Untergliederung 18 Fremdenwesen................................................................................................................. 54 IV. Anmerkungen und Abkürzungen ................................................................................................................................... 58
Untergliederung 18 Fremdenwesen Kernaufgaben - Angelegenheiten des Asylwesens - Angelegenheiten der Fremdenpolizei - Angelegenheiten des Grenzmanagements - Angelegenheiten der Migration - Angelegenheiten des Staatsbürgerschafts- und Aufenthaltswesens Personalinformation im Überblick Gegenüber dem Vorjahr kommt es insbesondere zu einer Verminderung um 50 unbesetzte Planstellen, die zur UG 11 transfe- riert werden. Projekte und Vorhaben 2022 - Schutz der österreichischen Binnengrenzen und Stärkung des europäischen Außengrenzschutzes; Grenzschutz in Zusam- menarbeit mit den Ländern der Balkanregion; verstärkte Bekämpfung von Schlepperei und Menschenhandel - Weiterentwicklung des kohärenten Rückkehr-Systems durch Förderung freiwilliger Rückkehr und konsequenter Abschie- bung sowie Etablierung eines strategisch fokussierten, gesamtstaatlichen Ansatzes bei der dafür essentiellen Drittstaatsko- operation (Rückübernahme) sowie aktive Nutzung und Beitrag zum bestmöglichen Ausbau des europäischen Rückkehr- Systems (Aufwertung des Bereichs Rückkehr auch im Sinne des neuen Migrations- und Asylpaketes; verstärkte Etablie- rung von Frontex als EU-Rückkehr-Agentur; Bedingungen beim Abschluss von Visaabkommen) - Fortsetzung des Prozesses der gesamtstaatlichen Migrationsstrategie mit wissenschaftlicher Begleitung zur Sicherstellung eines gesamtstaatlichen Migrationsmanagements in Österreich - Bedarfsgerechte, flexible und kosteneffiziente Ausgestaltung der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleis- tungen (BBU) - Weiterentwicklung der Rot-Weiß-Rot – Karte zur Deckung des Arbeitskräftebedarfs
Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten (Beträge in Millionen Euro) Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt BVA BVA Erfolg BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 2022 2021 2020 Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung 347,4 314,8 380,8 356,5 323,7 385,5 Finanzierungswirksame Aufwendungen 346,8 314,2 380,6 346,0 313,2 376,8 Auszahlungen/Aufwand für Personal 88,7 86,1 87,9 87,9 85,0 87,7 Bezüge 66,2 63,2 65,2 66,2 63,2 65,3 Mehrdienstleistungen 3,5 3,5 3,6 3,5 3,5 3,7 Sonstige Nebengebühren 1,7 1,9 1,7 1,7 1,9 1,8 Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanz- aufwand) 37,4 43,9 83,1 37,4 43,9 77,3 Mieten 7,1 6,8 12,1 7,1 6,8 12,1 Aufwand für Werkleistungen 16,1 17,4 50,3 16,1 17,4 45,6 Personalleihe und sonstige Dienstver- hältnisse zum Bund 0,7 0,9 1,2 0,7 0,9 1,2 Auszahlungen/Aufwendungen für Trans- fers 220,7 184,2 209,5 220,7 184,2 211,7 Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 139,1 116,9 182,2 139,1 116,9 184,6 Transfers an ausländische Körperschaf- ten und Rechtsträger 1,9 1,4 4,1 1,9 1,4 3,8 Transfers an Unternehmen 60,0 50,7 12,6 60,0 50,7 13,0 Transfers an private Haushal- te/Institutionen 19,6 15,1 10,6 19,6 15,1 10,2 Sonstige Transfers 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Nicht finanzierungsw. Aufwendungen 10,5 10,5 8,7 Abschreibungen auf Vermögenswerte 4,3 4,3 4,1 Aufwand durch Bildung von Rückstellun- gen 3,7 3,7 2,9 Personalrückstellungen 3,7 3,7 2,8 Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen 2,5 2,5 1,7 Investitionstätigkeit 0,5 0,6 0,2 Darlehen und Vorschüsse 0,1 0,0 0,0 Einz./Erträge nach ökon. Gliederung 19,7 24,7 31,2 21,8 26,9 36,3 Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge) 19,7 24,7 30,8 19,7 24,7 35,3 Investitionstätigkeit 0,3 Darlehen und Vorschüsse 0,1 0,0 0,1 Gesamtergebnis -327,7 -290,1 -349,6 -334,7 -296,8 -349,2 Auszahlungen/Aufwendungen je GB 347,4 314,8 380,8 356,5 323,7 385,5 18.01 Fremdenwesen 347,4 314,8 380,8 356,5 323,7 385,5 Einzahlungen/Erträge je GB 19,7 24,7 31,2 21,8 26,9 36,3 18.01 Fremdenwesen 19,7 24,7 31,2 21,8 26,9 36,3
Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten Die im BVA 2022 geplanten Auszahlungen (347,4 Mio. €) überschreiten die im BVA 2021 geplanten Auszahlungen (314,8 Mio. €) um 32,6 Mio. €. Die Budgetplanung 2022 berücksichtigt die aus derzeitiger Sicht prognostizierten nach Österreich kommenden Asylsuchenden in Verbindung mit beschleunigten Verfahren erwarteten zu versorgenden Flüchtlingen, wobei der Flüchtlingsbereich aufgrund der aktuellen Migrationslage sehr volatil und daher mittelfristig nicht absolut vorhersehbar ist. Die geplanten Budgetmittel der UG 18 (347,4 Mio. €) werden thematisch vor allem für die Betreuung, Versorgung und Unter- bringung der Asylwerberinnen und Asylwerber, für die Verfahren im Zusammenhang mit Asylanträgen und die Rückführung von Personen mit negativen Asylbescheiden sowie das Grenzmanagement verwendet. Weitere Ausgaben sind für den EU- Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) mit Maßnahmen im Asylbereich (psychologische und psychotherapeutische Betreuung, Unterstützung zur Durchführung von Überstellungen nach der Dublin-Verordnung, Beratung im asylrechtlichen Verfahren) sowie im Rückkehrbereich (Rückkehrvorbereitung, Rückkehrberatung und Reintegration) geplant. Die geplanten Einzahlungen der UG 18 (19,7 Mio. €) bestehen zum großen Teil aus Einzahlungen der Bundesländer im Zu- sammenhang mit der Betreuung von Asylwerberinnen und Asylwerber, aus Einzahlungen im Zusammenhang mit dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF). Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darle- hen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Auf- wendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.
6 I. Bundesvoranschlag Untergliederung 18 (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 21,848 26,874 36,304 Erträge 21,848 26,874 36,304 Personalaufwand 91,538 88,722 90,549 Transferaufwand 220,747 184,210 211,719 Betrieblicher Sachaufwand 44,218 50,751 83,222 Aufwendungen 356,503 323,683 385,489 Nettoergebnis -334,655 -296,809 -349,185 Finanzierungsvoranschlag- BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 19,657 24,683 30,805 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,343 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie ge- währten Vorschüssen 0,050 0,020 0,050 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 19,707 24,703 31,199 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 126,089 130,012 171,026 Auszahlungen aus Transfers 220,747 184,210 209,541 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,500 0,598 0,206 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewähr- ten Vorschüssen 0,053 0,025 0,032 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 347,389 314,845 380,805 Nettogeldfluss -327,682 -290,142 -349,606
7 Bundesvoranschlag 2022 I.A Aufteilung auf Globalbudgets Untergliederung 18 Fremdenwesen (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag UG 18 GB 18.01 Fremden- Fremdenwe- wesen sen Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers 21,848 21,848 Erträge 21,848 21,848 Personalaufwand 91,538 91,538 Transferaufwand 220,747 220,747 Betrieblicher Sachaufwand 44,218 44,218 Aufwendungen 356,503 356,503 Nettoergebnis -334,655 -334,655 Finanzierungsvoranschlag- UG 18 GB 18.01 Allgemeine Gebarung Fremden- Fremdenwe- wesen sen Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 19,657 19,657 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen 0,050 0,050 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 19,707 19,707 Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 126,089 126,089 Auszahlungen aus Transfers 220,747 220,747 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,500 0,500 Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen 0,053 0,053 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 347,389 347,389 Nettogeldfluss -327,682 -327,682
8 Bundesvoranschlag 2022 I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 18 Fremdenwesen PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr Besoldungsgruppen-Bereiche 2022 2021 2021 (1.6.) 2020 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP *) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 1.575,000 513.047,000 1.617,000 523.762,000 1.290,200 408.436,725 1.309,075 412.733,175 Exekutivdienst 6,000 1.966,000 14,000 4.888,000 30,500 10.308,500 28,500 9.969,500 Summe 1.581,000 515.013,000 1.631,000 528.650,000 1.320,700 418.745,225 1.337,575 422.702,675 *) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr Gegenüber dem Vorjahr kommt es insbesondere zu einer Verminderung um 50 unbesetzte Planstellen, die zur UG 11 transfe- riert werden.
9 Bundesvoranschlag 2022
10 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets 18.01 Fremdenwesen Aufteilung auf Detailbudgets (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag GB 18.01 DB 18.01.01 DB 18.01.02 DB 18.01.03 DB 18.01.04 Fremden- Grundver- BFA, Rück- Infrastruktur Mig. wesen sorgung kehr u.Zentr.Dien ste Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers 21,848 8,526 0,855 12,412 Erträge 21,848 8,526 0,855 12,412 Personalaufwand 91,538 4,338 68,311 13,631 Transferaufwand 220,747 199,130 0,717 20,900 Betrieblicher Sachaufwand 44,218 6,890 24,570 3,700 8,497 Aufwendungen 356,503 210,358 93,598 3,700 43,028 Nettoergebnis -334,655 -201,832 -92,743 -3,700 -30,616 Finanzierungsvoranschlag- GB 18.01 DB 18.01.01 DB 18.01.02 DB 18.01.03 DB 18.01.04 Allgemeine Gebarung Fremden- Grundver- BFA, Rück- Infrastruktur Mig. wesen sorgung kehr u.Zentr.Dien ste Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 19,657 8,057 0,600 11,000 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen 0,050 0,005 0,036 0,007 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 19,707 8,062 0,636 11,007 Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 126,089 7,126 88,823 3,700 20,542 Auszahlungen aus Transfers 220,747 199,130 0,717 20,900 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,500 0,005 0,440 0,030 Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen 0,053 0,010 0,035 0,004 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 347,389 206,271 90,015 3,700 41,476 Nettogeldfluss -327,682 -198,209 -89,379 -3,700 -30,469
11 Bundesvoranschlag 2022 DB 18.01.05 Grenz,Visa,f remdpolA 0,055 0,055 5,258 0,561 5,819 -5,764 DB 18.01.05 Grenz,Visa,f remdpolA 0,002 0,002 5,898 0,025 0,004 5,927 -5,925
12 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets 18.01.01 Grundversorgung Erläuterungen Globalbudget 18.01 Fremdenwesen Detailbudget 18.01.01 Grundversorgung Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion V Ziele Ziel 1 Reduktion der durchschnittlichen Versorgungsdauer von hilfsbedürftigen Fremden in der Grundversorgung durch Steigerung der Systemeffizienz Ziel 2 Erhöhung der Leistungstreffsicherheit in der Grundversorgung (GVS) Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wie werden die Ziele verfolgt? Wie sieht Erfolg aus? Meilen- Istzustand (Ausgangspunkt der Ziel/en Maßnahmen: steine/Kennzahlen für 2022 Planung für 2022) 1 Etablierung eines Alertsystems Die durchschnittliche Anzahl der 364 Tage (2020) für Fälle mit besonders vielen Versorgungstage von Personen in Versorgungstagen Grundversorgung mit dem Status „Asylverfahren in I. Instanz of- fen“ liegt nicht über 270 Tage. Die durchschnittliche Anzahl der 1.442 Tage (2020) Versorgungstage aller zu einem Stichtag grundversorgten Perso- nen liegt nicht über 1000 Tage. 2 Weitere Schwerpunktsetzung in Die Anzahl der fremdenrechtli- 85 Kontrollen (2020) der Kontrolltätigkeit im GVS chen Kontrollen mit GVS Rele- Bereich vanz liegt bei 200. Wesentliche Rechtsgrundlagen - Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere die Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Art.15a B-VG über gemeinsame Maßnahmen zur vorübergehenden Grundversorgung für hilfs- und schutzbedürftige Fremde (Asylwerber, Asylberechtigte, Vertriebene und andere aus rechtlichen oder faktischen Gründen nicht abschiebbare Menschen in Österreich) Grundversorgungsvereinbarung - Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. 80/2004 idgF.; - Gemeinschaftsrechtliche Grundlage bildet die aktuell geltende Aufnahmerichtlinie 2013/33/EU zur Festlegung von Min- deststandards für die Aufnahme von Asylwerbern in den Mitgliedsstaaten; - Verfassungsrechtliche Grundlagen sind die Kompetenztatbestände Asyl und Fremdenwesen in Artikel 10 B-VG einerseits und Armenwesen in Artikel 12 Abs. 1 B-VG andererseits; - Vereinbarung zwischen dem Bund und den Ländern gemäß Artikel 15a B-VG über eine Erhöhung ausgewählter Kosten- höchstsätze des Art. 9 der Grundversorgungsvereinbarung, (gem. Art. 17 des Bundes-Verfassungsgesetz in der Fassung von 1929, BGBl. Nr. 1/1930., BGBl. I 48/2016; - Bundesgesetz, mit dem die Grundversorgung von Asylwerbern im Zulassungsverfahren und bestimmten anderen Fremden geregelt wird (Grundversorgungsgesetz - Bund 2005 - GVG-B 2005) idgF.; - BBU-Errichtungsgesetz – BBU-G sowie Änderung des BFA-Verfahrensgesetzes, des Asylgesetzes 2005 und des Grund- versorgungsgesetzes – Bund 2005 (NR: GP XXVI RV 594 AB 621 S. 76. BR: AB 10180 S. 893). Zusätzlich bis 2021: - Sonderrichtlinie des Bundesministeriums für Inneres und des Bundesministeriums für Europa, Integration und Äußeres zur Abwicklung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) 2014 – 2020; - Die Verordnung (EU) Nr. 514/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Festlegung all- gemeiner Bestimmungen für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds und das Instrument für die finanzielle Unter- stützung der polizeilichen Zusammenarbeit, der Kriminalprävention und Kriminalitätsbekämpfung und des Krisenmana- gements;
13 Bundesvoranschlag 2022 - Die den AMIF betreffenden delegierten Rechtsakte und Durchführungsrechtsakte; - Allgemeine Rahmenrichtlinien für die Gewährung von Förderungen aus Bundesmitteln 2014 (ARR 2014); - Verordnung (EU) 2021/1060 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. Juni 2021 mit gemeinsamen Bestim- mungen für den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds Plus, den Kohäsionsfonds, den Fonds für einen gerechten Übergang und den Europäischen Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds sowie mit Haus- haltsvorschriften für diese Fonds und für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds, den Fonds für die innere Sicher- heit und das Instrument für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik; - Verordnung (EU) 2021/1147 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds; - Verordnung (EU) 2021/1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Juli 2021 zur Schaffung eines Instru- ments für finanzielle Hilfe im Bereich Grenzverwaltung und Visumpolitik im Rahmen des Fonds für integrierte Grenz- verwaltung.
14 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.01 Grundversorgung (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 500.000 320.445,80 Erträge aus Mieten 16 500.000 136.409,29 Sonstige wirtschaftliche Erträge 16 184.036,51 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 09 88.654,06 Erträge aus Transfers 09 7,612.000 18,158.000 29,722.553,62 Erträge aus Transfers von öffentlichen Körper- schaften und Rechtsträgern 09 7,612.000 7,150.000 14,827.945,68 Transfers von Ländern 09 7,612.000 7,150.000 14,827.945,68 Erträge aus Transfers von ausländischen Körper- schaften und Rechtsträgern 09 11,008.000 7,815.343,55 Transfers von EU-Mitgliedstaaten 09 11,008.000 7,815.343,55 Erträge aus Transfers innerhalb des Bundes 09 7,079.264,39 Sonstige Transfers innerhalb des Bundes 09 7,079.264,39 Vergütungen innerhalb des Bundes 357.000 357.000 399.428,63 09 114.000 114.000 113.521,32 16 243.000 243.000 285.907,31 Sonstige Erträge 09 557.000 1,187.000 1,299.890,09 Erträge aus Währungsdifferenzen 09 7.774,37 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und ge- ringwertigen Sachanlagen 09 6.000 6.000 32.215,00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 09 463.000 1,093.000 1,020.011,17 Übrige sonstige Erträge 09 88.000 88.000 239.889,55 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs- tätigkeit und Transfers 8,526.000 20,202.000 31,830.972,20 hievon finanzierungswirksam 8,057.000 19,103.000 30,778.746,03 Erträge 8,526.000 20,202.000 31,830.972,20 hievon finanzierungswirksam 8,057.000 19,103.000 30,778.746,03 Personalaufwand Bezüge 09 2,700.000 7,363.000 8,951.459,85 Mehrdienstleistungen 09 100.000 286.000 431.487,95 Sonstige Nebengebühren 145.000 343.000 213.688,49 09 145.000 343.000 204.125,21 16 9.563,28 Gesetzlicher Sozialaufwand 09 766.000 2,250.000 2,179.640,72 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 09 559.000 1,306.000 Freiwilliger Sozialaufwand 58.000 46.000 46.457,74 09 32.597,74 16 58.000 46.000 13.860,00 Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand 09 10.000 32.000 18.879,12 Summe Personalaufwand 4,338.000 11,626.000 11,841.613,87 hievon finanzierungswirksam 3,779.000 10,320.000 11,841.613,87 Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körper- schaften und Rechtsträger 09 139,060.000 116,854.000 184,505.649,78 Transfers an Sozialversicherungsträger 09 150.000 188.000 1,492.140,06 Transfers an die Bundesfonds 09 7.000 1.455,93 Transfers an Länder 09 138,910.000 116,659.000 183,012.053,79 Aufwand für Transfers an ausländische Kör- perschaften und Rechtsträger 09 1,400.000 3,819.192,22 Transfers an EU-Mitgliedstaaten 09 1,400.000 3,819.192,22
15 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.01 Grundversorgung (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Aufwand für Transfers an Unternehmen 09 60,026.000 50,660.000 13,033.514,13 Aufwand für Transfers an Unternehmen 09 60,026.000 50,660.000 13,033.514,13 Aufwand für Transfers an private Haushal- te/Institutionen 09 14,752.000 10,012.818,97 Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen 09 14,752.000 10,012.818,97 Aufwand für sonstige Transfers 09 44.000 44.000 23.469,21 Sonstige Transfers innerhalb des Bundes 09 44.000 44.000 23.469,21 Summe Transferaufwand 199,130.000 183,710.000 211,394.644,31 hievon finanzierungswirksam 199,130.000 183,710.000 211,394.644,31 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes 09 10.000 2,284.000 3,592.741,27 Mieten 2,175.000 2,270.000 4,894.617,55 09 75.000 170.000 173.471,66 16 2,100.000 2,100.000 4,721.145,89 Instandhaltung 50.000 54.000 398.797,15 09 50.000 54.000 397.726,69 16 1.070,46 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 16 31.000 22.000 65.431,86 Reisen 09 120.000 375.000 88.852,35 Aufwand für Werkleistungen 355.000 3,373.000 34,253.703,93 09 355.000 3,248.000 34,055.925,07 16 125.000 197.778,86 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 102.000 370.000 92.078,18 09 52.000 111.000 63.275,28 16 50.000 259.000 28.802,90 Transporte durch Dritte 162.000 582.000 1,933.721,17 09 160.000 510.000 1,922.319,47 16 2.000 72.000 11.401,70 Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende 09 70.000 142.000 119.772,33 Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte 09 3,619.000 3,625.000 2,273.022,49 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 10.000 17.000 145.878,51 09 5.000 7.000 98.851,66 16 5.000 10.000 47.026,85 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 186.000 3,017.000 5,423.976,81 09 186.000 3,017.000 5,229.433,86 16 141.506,06 31 53.036,89 Aufwand aus Währungsdifferenzen 09 3.000 6.761,31 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 09 1,359.475,08 Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel- lungen 31 53.036,89 Energie 165.000 500.000 1,025.166,41 09 165.000 500.000 883.660,35 16 141.506,06 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 09 21.000 2,514.000 2,979.537,12 Summe Betrieblicher Sachaufwand 6,890.000 16,131.000 53,282.593,60 hievon finanzierungswirksam 3,271.000 12,506.000 49,596.821,39 Aufwendungen 210,358.000 211,467.000 276,518.851,78 hievon finanzierungswirksam 206,180.000 206,536.000 272,833.079,57 Nettoergebnis -201,832.000 -191,265.000 -244,687.879,58
16 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.01 Grundversorgung (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 hievon finanzierungswirksam -198,123.000 -187,433.000 -242,054.333,54 Erläuterungen: Veranschlagt sind Budgetmittel für die Betreuung, Verpflegung und Unterbringung der hilfs- und schutzbedürftigen Fremden. Diese Leistungen werden von der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen GmbH (BBU GmbH) über- nommen. Bei den Mittelaufbringungen sind größtenteils Kostenersätze der Bundesländer im Rahmen der Grundversorgung budgetiert. Weiters wurden die Transferzahlungen für die Bundesagentur für Betreuung und Unterstützungsleistungen (BBU) veranschlagt. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft Transferzahlungen an die Bundesländer und die BBU. Zusätzlich bis 2021: Neben den Grundversorgungskosten waren Ausgaben für nationale Förderungen im Asylbereich vorgesehen. Weitere Ausga- ben und Einnahmen waren geplant für den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds (AMIF) mit Maßnahmen im Asylbereich (psychologische und psychotherapeutische Betreuung, Unterstützung zur Durchführung von Überstellungen nach der Dublin- verordnung, Beratung im asylrechtlichen Verfahren) sowie im Rückkehrbereich (Rückkehrvorbereitung, Rückkehrberatung und Reintegration).
17 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.01 Grundversorgung (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 357.000 857.000 616.105,54 09 114.000 114.000 113.521,32 16 243.000 743.000 502.584,22 Einzahlungen aus Mieterträgen 16 500.000 134.517,29 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 16 140.102,93 Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 357.000 357.000 341.485,32 09 114.000 114.000 113.521,32 16 243.000 243.000 227.964,00 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebüh- ren 09 74.144,15 Einzahlungen aus Transfers 09 7,612.000 18,158.000 27,160.643,71 Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Kör- perschaften und Rechtsträgern 09 7,612.000 7,150.000 12,266.035,77 Einzahlungen aus Transfers von Ländern 09 7,612.000 7,150.000 12,266.035,77 Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 09 11,008.000 7,815.343,55 Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten 09 11,008.000 7,815.343,55 Einzahlungen aus Transfers innerhalb des Bundes 09 7,079.264,39 Einzahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes 09 7,079.264,39 Sonstige Einzahlungen 09 88.000 88.000 244.036,35 Einzahlungen aus Geldstrafen 09 874,80 Übrige sonstige Einzahlungen 09 88.000 88.000 243.161,55 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 8,057.000 19,103.000 28,094.929,75 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanla- gen 09 343.440,00 Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung 09 343.440,00 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 343.440,00 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen 09 5.000 10.260,00 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 09 5.000 10.260,00 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 5.000 10.260,00 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 8,062.000 19,103.000 28,448.629,75 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit Auszahlungen aus Bezügen 09 2,700.000 7,363.000 8,705.373,62 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 09 100.000 286.000 444.907,29 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 145.000 343.000 200.845,66 09 145.000 343.000 191.755,79 16 9.089,87 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 09 766.000 2,250.000 2,121.674,36 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlau- ben 09 76.000 180.000 170.294,65 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 58.000 46.000 52.869,09
18 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.01 Grundversorgung (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 09 52.869,09 16 58.000 46.000 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 09 10.000 32.000 18.929,52 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 09 10.000 2,284.000 3,592.741,27 Auszahlungen aus Mieten 2,175.000 2,270.000 4,913.909,91 09 75.000 170.000 180.133,37 16 2,100.000 2,100.000 4,733.776,54 Auszahlungen aus Instandhaltung 50.000 54.000 360.277,47 09 50.000 54.000 359.207,01 16 1.070,46 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 16 31.000 22.000 61.143,36 Auszahlungen aus Reisen 09 120.000 375.000 88.852,35 Auszahlungen aus Werkleistungen 355.000 3,373.000 39,187.271,60 09 355.000 3,248.000 38,984.951,32 16 125.000 202.320,28 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 102.000 370.000 123.334,27 09 52.000 111.000 94.443,74 16 50.000 259.000 28.890,53 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 162.000 582.000 2,020.061,19 09 160.000 510.000 2,001.910,64 16 2.000 72.000 18.150,55 Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende 09 70.000 142.000 119.361,83 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG) 10.000 17.000 142.790,58 09 5.000 7.000 95.763,73 16 5.000 10.000 47.026,85 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 186.000 3,017.000 4,349.687,12 09 186.000 3,017.000 4,195.539,80 16 154.147,32 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 09 3.000 7.879,07 Auszahlungen aus Energie 165.000 500.000 1,056.214,59 09 165.000 500.000 902.067,27 16 154.147,32 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 09 21.000 2,514.000 3,285.593,46 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 7,126.000 23,006.000 66,674.325,14 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 09 139,060.000 116,854.000 182,178.748,46 Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger 09 150.000 188.000 1,612.893,38 Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds 09 7.000 901,29 Auszahlungen aus Transfers an Länder 09 138,910.000 116,659.000 180,564.953,79 Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 09 1,400.000 4,101.574,45 Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten 09 1,400.000 4,101.574,45
19 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.01 Grundversorgung (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 09 60,026.000 50,660.000 12,570.619,38 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 09 60,026.000 50,660.000 12,570.619,38 Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen 09 14,752.000 10,316.582,32 Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen 09 14,752.000 10,316.582,32 Auszahlungen aus sonstigen Transfers 09 44.000 44.000 26.069,21 Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes 09 44.000 44.000 26.069,21 Summe Auszahlungen aus Transfers 199,130.000 183,710.000 209,193.593,82 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen 09 5.000 95.000 70.304,66 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung 09 5.000 95.000 70.304,66 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit 5.000 95.000 70.304,66 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen 09 10.000 5.000 Auszahlungen aus sonstigen Forderungen 09 10.000 5.000 Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 10.000 5.000 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 206,271.000 206,816.000 275,938.223,62 Nettogeldfluss -198,209.000 -187,713.000 -247,489.593,87 Erläuterungen: Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darle- hen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen.
20 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.01 Grundversorgung Überblick Personal PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND für das Jahr für das Jahr im Jahr im Jahr Besoldungsgruppen-Bereiche 2022 2021 2021 (1.6.) 2020 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 40,000 13.297,000 112,000 39.415,000 95,850 34.271,350 100,100 35.573,100 Exekutivdienst 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 1.071,000 3,000 1.071,000 Summe 40,000 13.297,000 112,000 39.415,000 98,850 35.342,350 103,100 36.644,100 *) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten Erläuterungen zum Personal Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Änderung bei den Abteilungen V/4 und V/8, die ab 2022 beim DB 18.01.04.00 verrechnet werden und zu einer Umschichtung von 5 Planstellen zum DB 18.01.05.00 (für das "European Travel Information and Authorization System (ETIAS)").
21 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets 18.01.02 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr Erläuterungen Globalbudget 18.01 Fremdenwesen Detailbudget 18.01.02 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion V Ziele Ziel 1 Vollzug des Asylwesens weiter optimieren Ziel 2 Asylmissbrauch zurückdrängen Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wie werden die Ziele verfolgt? Wie sieht Erfolg aus? Meilen- Istzustand (Ausgangspunkt der Ziel/en Maßnahmen: steine/Kennzahlen für 2022 Planung für 2022) 1 Anzahl an Verhandlungsteilnah- Die Anzahl an Verhandlungsteil- 1.446 (2020) men 2. Instanz durch Mitarbeiter nahmen in 2. Instanz beträgt des Bundesamts für Fremdenwe- 1.200 pro Jahr. sen und Asyl 2 Durchführung von fremdenpoli- Die Anzahl an durchgeführten 487 (2020) zeilichen Schwerpunktaktionen in fremdenpolizeilichen Schwer- Zusammenarbeit mit den Landes- punktaktionen beträgt 800 pro polizeidirektionen Jahr. 1 Stand an offenen Verfahren in 1. Der Stand an offenen Verfahren 5.700 offene Verfahren per Instanz kontrollieren in 1. Instanz per Stichtag 31.12.2020 31.12.2022 liegt unter 4.000. Wesentliche Rechtsgrundlagen - Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG), BGBl. Nr. 1/1930 (WV); - Insbesondere Art. 18 Abs. 1, Art. 102 Abs. 2, Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (EMRK), BGBl. Nr. 210/1958 , insbesondere Art. 2, 3, 5 und 8; - Bundesverfassungsgesetz vom 29. November 1988 über den Schutz der persönlichen Freiheit, BGBl. Nr. 684/1988; - Bundesgesetz über die Einrichtung und Organisation des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl (BFA- Einrichtungsgesetz – BFA-G), BGBl. I Nr. 87/2012; - Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA-Einrichtungsgesetzes (BFA-G), BGBl. II Nr. 453/2013; - Verordnung der Bundesministerin für Inneres über den Beirat für die Führung der Staatendokumentation (Staatendoku- mentationsbeirat-Verordnung), BGBl. II Nr. 413/2005; - Bundesgesetz, mit dem die allgemeinen Bestimmungen über das Verfahren vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl zur Gewährung von internationalem Schutz, Erteilung von Aufenthaltstiteln aus berücksichtigungswürdigen Grün- den, Abschiebung, Duldung und zur Erlassung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen sowie zur Ausstellung von öster- reichischen Dokumenten für Fremde geregelt werden (BFA-Verfahrensgesetz – BFA-VG), BGBl. I Nr. 87/2012; - Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des BFA-Verfahrensgesetzes (BFA-VG-DV), BGBl. II Nr. 458/2013; - Bundesgesetz über die Gewährung von Asyl (AsylG 2005), BGBl. I Nr. 100/2005; - Konvention über die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBl. Nr. 55/1955 sowie Zusatzprotokoll; - Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Asylgesetzes 2005 (AsylG-DV 2005), BGBl. II Nr. 448/2005; - Verordnung (EU) Nr. 604/2013 (Dublin III-VO), ABl. L180 vom 29.06.2013, Protokoll (Nr. 24) über die Gewährung von Asyl für Staatsangehörige von Mitgliedstaaten der EuropäischenUnion, BGBl. III Nr. 83/1999;
22 Bundesvoranschlag 2022 - Bundesgesetz über die Ausübung der Fremdenpolizei, die Ausstellung von Dokumenten für Fremde und die Erteilung von Einreisetitel (Fremdenpolizeigesetz 2005 - FPG), BGBl. I Nr. 100/2005; - Verordnung der Bundesministerin für Inneres zur Durchführung des Fremdenpolizeigesetzes 2005 (FPG-DV), BGBl. II Nr. 450/2005; - Bundesgesetz, mit dem die Grundversorgung von Asylwerbern im Zulassungsverfahren und bestimmten anderen Fremden geregelt wird (GVG-B 2005), BGBl. Nr. 405/1991;
23 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.02 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 8.702,13 Erträge aus Mieten 16 8.702,13 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 09 80.000 20.000 1,765.281,51 Erträge aus Transfers 09 500.000 5,546.000 2,175.162,22 Erträge aus Transfers von ausländischen Körper- schaften und Rechtsträgern 09 500.000 5,546.000 2,175.162,22 Transfers von EU-Mitgliedstaaten 09 500.000 5,546.000 2,175.162,22 Sonstige Erträge 09 275.000 269.000 177.490,18 Geldstrafen 09 1.552,00 Einziehungen zum Bundesschatz 09 10.887,59 Erträge aus Währungsdifferenzen 09 98,15 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 09 255.000 255.000 Übrige sonstige Erträge 09 20.000 14.000 164.952,44 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs- tätigkeit und Transfers 855.000 5,835.000 4,126.636,04 hievon finanzierungswirksam 600.000 5,580.000 4,126.636,04 Erträge 855.000 5,835.000 4,126.636,04 hievon finanzierungswirksam 600.000 5,580.000 4,126.636,04 Personalaufwand Bezüge 09 50,652.000 46,049.000 47,575.026,25 Mehrdienstleistungen 09 2,565.000 2,602.000 2,643.617,39 Sonstige Nebengebühren 09 1,215.000 1,306.000 1,318.114,06 Gesetzlicher Sozialaufwand 09 11,944.000 10,968.000 12,070.440,18 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 09 1,495.000 1,495.000 2,266.267,44 Freiwilliger Sozialaufwand 390.000 308.000 262.631,68 09 220.601,68 16 390.000 308.000 42.030,00 Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand 09 50.000 54.000 48.585,02 Summe Personalaufwand 68,311.000 62,782.000 66,184.682,02 hievon finanzierungswirksam 66,816.000 61,287.000 63,918.414,58 Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körper- schaften und Rechtsträger 09 60.000 60.000 42.225,60 Transfers an Sozialversicherungsträger 09 60.000 60.000 40.954,55 Transfers an die Bundesfonds 09 1.271,05 Aufwand für Transfers an Unternehmen 09 44.000 Aufwand für Transfers an Unternehmen 09 44.000 Aufwand für Transfers an private Haushal- te/Institutionen 09 600.000 339.000 227.167,26 Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen 09 600.000 339.000 227.167,26 Aufwand für sonstige Transfers 09 57.000 57.000 51.350,00 Sonstige Transfers innerhalb des Bundes 09 57.000 57.000 51.350,00 Summe Transferaufwand 717.000 500.000 320.742,86 hievon finanzierungswirksam 717.000 500.000 320.742,86 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes 09 25.000 23.382,09 Mieten 09 2,640.000 2,298.000 2,683.571,13 Instandhaltung 09 100.000 456.000 115.778,01 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 550.000 522.000 658.705,73
24 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.02 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 09 6.899,38 16 550.000 522.000 651.806,35 Reisen 09 110.000 363.000 266.903,67 Aufwand für Werkleistungen 10,465.000 11,922.000 9,030.525,25 09 10,375.000 11,851.000 8,857.895,16 16 90.000 71.000 172.630,09 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 09 410.000 378.000 693.156,74 Transporte durch Dritte 09 4,020.000 3,649.000 2,399.328,41 Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende 09 200.000 270.000 276.903,40 Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte 09 655.000 655.000 415.109,93 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 400.000 192.000 155.883,34 09 140.000 96.000 51.364,13 16 260.000 96.000 104.519,21 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 2,471.000 2,471.000 1,709.531,28 09 2,467.000 2,467.000 1,709.457,18 16 4.000 4.000 74,10 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 2,524.000 2,729.000 2,901.168,79 09 2,524.000 2,729.000 2,812.123,73 31 89.045,06 Aufwand aus Währungsdifferenzen 09 1.000 5.000 817,16 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 09 1.054,85 Aufwendungen aus der Dotierung von Rückstel- lungen 31 89.045,06 Energie 09 259.000 341.000 206.729,15 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 09 2,264.000 2,383.000 2,629.621,93 Summe Betrieblicher Sachaufwand 24,570.000 25,905.000 21,329.947,77 hievon finanzierungswirksam 21,443.000 22,778.000 19,141.270,20 Aufwendungen 93,598.000 89,187.000 87,835.372,65 hievon finanzierungswirksam 88,976.000 84,565.000 83,380.427,64 Nettoergebnis -92,743.000 -83,352.000 -83,708.736,61 hievon finanzierungswirksam -88,376.000 -78,985.000 -79,253.791,60 Erläuterungen: Veranschlagt sind Budgetmittel für die Durchführung der Verfahren gem. Asyl- und Fremdenpolizeigesetz (inklusive der Ge- bühren für Dolmetscher, Rechtsberater sowie Rechtsberater im Zulassungsverfahren und Sachverständige). Ebenso sind Budgetmittel für den Vollzug fremdenrechtlicher aufenthaltsbeendender Maßnahmen, zwangsweiser Außerlandesbringungen und freiwilliger Ausreisen veranschlagt. Der Großteil der veranschlagten Budgetmittel betrifft den Personalaufwand.
25 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.02 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 8.775,25 Einzahlungen aus Mieterträgen 16 8.775,25 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebüh- ren 09 80.000 20.000 156.605,09 Einzahlungen aus Transfers 09 500.000 5,546.000 2,174.513,26 Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 09 500.000 5,546.000 2,174.513,26 Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten 09 500.000 5,546.000 2,174.513,26 Sonstige Einzahlungen 09 20.000 14.000 23.837,91 Einzahlungen aus Geldstrafen 09 1.092,72 Einzahlungen aus Einziehungen zum Bundes- schatz 09 10.887,59 Übrige sonstige Einzahlungen 09 20.000 14.000 11.857,60 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 600.000 5,580.000 2,363.731,51 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen 36.000 20.000 33.945,22 09 36.000 20.000 31.145,22 61 2.800,00 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 36.000 20.000 33.945,22 09 36.000 20.000 31.145,22 61 2.800,00 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 36.000 20.000 33.945,22 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 636.000 5,600.000 2,397.676,73 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit Auszahlungen aus Bezügen 09 50,652.000 46,049.000 47,597.065,59 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 09 2,565.000 2,602.000 2,644.355,86 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 09 1,215.000 1,306.000 1,276.961,48 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 09 11,944.000 10,968.000 12,063.251,90 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlau- ben 09 564.000 713.000 345.443,80 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 390.000 308.000 241.761,28 09 241.761,28 16 390.000 308.000 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 09 50.000 54.000 48.876,34 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 09 25.000 23.383,12 Auszahlungen aus Mieten 09 2,640.000 2,298.000 2,677.993,64 Auszahlungen aus Instandhaltung 09 100.000 456.000 116.551,07 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 550.000 522.000 640.587,14 09 7.886,65 16 550.000 522.000 632.700,49 Auszahlungen aus Reisen 09 110.000 363.000 266.903,67 Auszahlungen aus Werkleistungen 10,465.000 11,922.000 9,058.351,13 09 10,375.000 11,851.000 8,868.343,14
26 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.02 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 16 90.000 71.000 190.007,99 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 09 410.000 378.000 677.681,98 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 09 4,020.000 3,649.000 2,531.412,89 Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende 09 200.000 270.000 276.039,75 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG) 400.000 192.000 216.930,83 09 140.000 96.000 109.954,11 16 260.000 96.000 106.976,72 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 09 2,523.000 2,728.000 2,885.075,64 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 09 1.000 5.000 737,21 Auszahlungen aus Energie 09 259.000 341.000 247.926,46 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 09 2,263.000 2,382.000 2,636.411,97 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 88,823.000 84,778.000 83,588.627,11 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 09 60.000 60.000 43.253,92 Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger 09 60.000 60.000 41.982,87 Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds 09 1.271,05 Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 09 7.500,00 Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten 09 7.500,00 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 09 44.000 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 09 44.000 Auszahlungen aus Transfers an übrige Unternehmen (ohne Bundesbeteiligung) 09 44.000 Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen 09 600.000 339.000 242.376,87 Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen 09 600.000 339.000 242.376,87 Auszahlungen aus sonstigen Transfers 09 57.000 57.000 51.090,00 Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes 09 57.000 57.000 51.090,00 Summe Auszahlungen aus Transfers 717.000 500.000 344.220,79 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen 09 440.000 500.000 57.083,81 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 09 6.297,04 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung 09 440.000 500.000 50.786,77 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit 440.000 500.000 57.083,81 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen 09 35.000 20.000 24.615,00 Auszahlungen aus sonstigen Forderungen 09 35.000 20.000 24.615,00
27 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.02 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 35.000 20.000 24.615,00 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 90,015.000 85,798.000 84,014.546,71 Nettogeldfluss -89,379.000 -80,198.000 -81,616.869,98 Erläuterungen: Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darle- hen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Auf- wendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.
28 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.02 Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl, Rückkehr Überblick Personal PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND für das Jahr für das Jahr im Jahr im Jahr Besoldungsgruppen-Bereiche 2022 2021 2021 (1.6.) 2020 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 1.178,000 374.492,000 1.229,000 387.916,000 1.037,125 314.188,525 1.062,200 321.193,425 Exekutivdienst 1,000 337,000 0,000 0,000 6,500 1.903,500 3,500 1.071,500 Summe 1.179,000 374.829,000 1.229,000 387.916,000 1.043,625 316.092,025 1.065,700 322.264,925 *) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten Erläuterungen zum Personal Gegenüber dem Vorjahr kommt es zu einer Verminderung um 50 unbesetzte Planstellen, die zur UG 11 transferiert werden.
29 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets 18.01.03 Infrastruktur Erläuterungen Globalbudget 18.01 Fremdenwesen Detailbudget 18.01.03 Infrastruktur Haushaltsführende Stelle: Leiter der Sektion IV Ziele Ziel 1 Reduktion von CO2-Emissionen durch energetische Optimierung der Liegenschaften Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wie werden die Ziele verfolgt? Wie sieht Erfolg aus? Meilen- Istzustand (Ausgangspunkt der Ziel/en Maßnahmen: steine/Kennzahlen für 2022 Planung für 2022) 1 Umsetzen von Energieeffizienz- Meilenstein 31.12.2022: Einlei- Istzustand wird im Laufe der maßnahmen im Sinne der Klima- tung der Planungen und Vorberei- Planungen erhoben. ziele der Bundesregierung tung der Maßnahmen. 1 Projekt wird bereits begonnen. Wesentliche Rechtsgrundlagen Neben den haushaltsrechtlichen Vorschriften insbesondere das Bundesgesetz, mit dem die Bau- und Liegenschaftsverwaltung des Bundes neu organisiert sowie über Bundesvermögen verfügt wird (Bundesimmobiliengesetz) BGBl. I Nr. 141/2000.
30 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.03 Infrastruktur (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2022 2021 2020 Betrieblicher Sachaufwand Mieten 09 2,200.000 2,200.000 4,539.928,64 Instandhaltung 16 1,500.000 3,300.000 1,055.368,70 Summe Betrieblicher Sachaufwand 3,700.000 5,500.000 5,595.297,34 hievon finanzierungswirksam 3,700.000 5,500.000 5,595.297,34 Aufwendungen 3,700.000 5,500.000 5,595.297,34 hievon finanzierungswirksam 3,700.000 5,500.000 5,595.297,34 Nettoergebnis -3,700.000 -5,500.000 -5,595.297,34 hievon finanzierungswirksam -3,700.000 -5,500.000 -5,595.297,34 Erläuterungen: Veranschlagt sind Budgetmittel für Zahlungen von Mieten, Betriebskosten und Instandhaltungen an die Bundesimmobilien- GesmbH (BIG) und Austrian Real Estate (ARE) für die Nutzung von an die BIG übertragenen Gebäuden und Liegenschaften im Bereich des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl.
31 Bundesvoranschlag 2022 I.C Detailbudgets Detailbudget 18.01.03 Infrastruktur (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2022 2021 2020 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit Auszahlungen aus Mieten 09 2,200.000 2,200.000 4,539.928,64 Auszahlungen aus Instandhaltung 16 1,500.000 3,300.000 1,441.089,96 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 3,700.000 5,500.000 5,981.018,60 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 3,700.000 5,500.000 5,981.018,60 Nettogeldfluss -3,700.000 -5,500.000 -5,981.018,60 Erläuterungen: Abweichungen zwischen Finanzierungshaushalt und Ergebnishaushalt entstehen durch die budgettechnischen Unterschiede, die bei der Budgetierung berücksichtigt werden müssen. Diese bestehen vor allem in den Bereichen der Investitionen, Darle- hen und Vorschüsse, die nur den Finanzierungshaushalt betreffen, sowie im Bereich der nicht finanzierungswirksamen Auf- wendungen, die wiederum nur den Ergebnishaushalt betreffen.
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