Bundesvoranschlag 2021 - Teilheft - Das ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
Teilheft Bundesvoranschlag 2021 Untergliederung 12 Äußeres
Teilheft Bundesvoranschlag 2021 Untergliederung 12: Äußeres Für den Inhalt der Teilhefte ist das haushaltsleitende Organ verantwortlich. Stand: November 2020
Inhalt I. Bundesvoranschlag Untergliederung 12 ............................................................................................................................. 6 I.A Aufteilung auf Globalbudgets .................................................................................................................................... 7 I.B Gesamtüberblick Personal .......................................................................................................................................... 8 I.C Detailbudgets.............................................................................................................................................................. 9 12.01 Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination Aufteilung auf Detailbudgets ................................................................................................................................... 9 12.01.01 Zentralstelle ............................................................................................................................................ 10 12.01.02 Vertretungsbehörden ............................................................................................................................... 18 12.02 Außenpolitische Maßnahmen Aufteilung auf Detailbudgets ................................................................................................................................. 27 12.02.01 Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds ............................................................. 28 12.02.02 Beiträge an Internationale Organisationen .............................................................................................. 31 12.02.03 Integration ............................................................................................................................................... 35 I.D Summarische Aufgliederung des Ergebnisvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin- gungsgruppen und Aufgabenbereichen .................................................................................................................... 40 I.E Summarische Aufgliederung des Finanzierungsvoranschlages nach Mittelverwendungs- und Mittelaufbrin- gungsgruppen und Aufgabenbereichen .................................................................................................................... 42 II. Beilagen: II.A Budgetstruktur und Organisation der Haushaltsführung......................................................................................... 44 II.B Übersicht über die zweckgebundene Gebarung ...................................................................................................... 45 II.D Übersicht über die EU-Gebarung............................................................................................................................ 46 II.E Übersicht über Bindungen im Rahmen der Veranschlagung .................................................................................. 47 III. Anhang: Untergliederung 12 Äußeres ........................................................................................................................... 48 IV. Anmerkungen und Abkürzungen ................................................................................................................................... 55
Untergliederung 12 Äußeres Kernaufgaben - Weltweite Sicherheits- und Servicemaßnahmen für österreichische StaatsbürgerInnen, Hilfestellung für in Not geratene ÖsterreicherInnen im Ausland sowie der Betreuung der ständig im Ausland lebenden ÖsterreicherInnen - Sicherstellung der außen- , sicherheits-, europa- und wirtschaftspolitischen Interessen Österreichs in Europa und in der Welt. Weiterer Ausbau des Standortes Österreich als Amtssitz und Konferenzort sowie der Beziehungen zu den Internati- onalen Organisationen. Umfassende Stärkung der Rechte von Frauen und Kindern. - Nachhaltige Verringerung der Armut, Festigung von Frieden und menschlicher Sicherheit, sowie Erhaltung der Umwelt in den Partnerländern im Rahmen der bilateralen und multilateralen Entwicklungszusammenarbeit. - Prägung eines innovativ-kreativen Österreichbildes im Rahmen der Auslandskulturpolitik Personalinformation im Überblick Unter Vollzug der vorgeschriebenen Umsetzung der Konsolidierungsmaßnahmen 2017 bis 2020 wurden weitere 20 Planstellen per 31.12.2019 gelöscht/eingespart. Gemäß gültigen Bundesministeriengesetz 2020 werden 29 Planstellen der ehemaligen Integrationssektion an das BKA übergeleitet. Daraus ergibt sich die verbleibende Gesamtsumme von 1.249 Planstellen, die dem BMEIA (Zentralstelle und Vertretungsbe- hörden im Ausland) mit Stand Jänner 2020 zur Erfüllung der Kernaufgaben zur Verfügung stehen. Ab dem Jahr 2020 werden die Planstellen für die Durchführung von Intergrationsmaßnahmen bei der UG 10 Bundeskanzler- amt veranschlagt. Projekte und Vorhaben 2021 - Bekämpfung von Armut und anderen migrationsauslösenden Faktoren, sowie Beiträge zur Agenda 2030; humanitäre Hil- fe; europäische und internationale Zusammenarbeit; - Stärkung des effektiven Multilateralismus; Einsatz für Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte; Mitglied- schaft im VN-Menschenrechtsrat; Ausarbeitung einer mehrjährigen Menschenrechtsstrategie; Begegnung der Herausfor- derungen durch Künstliche Intelligenz auf Basis von Werten und Normen; österreichische Kandidatur zum VN- Sicherheitsrat; Fortsetzung der Initiativen zur Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtweiterverbreitung von Massenver- nichtungswaffen, Einsatz für eine nuklearwaffen-freie Welt und für ein Verbot von autonomen Waffensystemen, die nicht unter ausreichender menschlicher Kontrolle sind. Ausbau der strategischen Partnerschaften mit USA, Russland und China; Afrikastrategie; - Sicherung von Botschaften in kritischen Ländern und entsprechende personelle und infrastrukturelle Ausstattung; Maß- nahmen zum gemeinsamen Außenauftritt der österreichischen Außenpolitik, Wirtschaft und Kultur; - Stärkung des internationalen Standortes Wien durch Konferenzen, Ansiedlung internationaler Organisationen und Siche- rung des Verbleibs der bereits beheimateten internationalen Organisationen.
Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten (Beträge in Millionen Euro) Finanzierungshaushalt Ergebnishaushalt BVA BVA Erfolg BVA BVA Erfolg 2021 2020 2019 2021 2020 2019 Ausz./Aufw. nach ökon. Gliederung 549,9 496,0 508,3 550,1 498,4 516,4 Finanzierungswirksame Aufwendungen 539,3 488,6 504,9 539,3 487,3 501,5 Auszahlungen/Aufwand für Personal 139,2 136,0 132,0 139,2 134,7 130,1 Bezüge 69,4 67,8 66,9 69,4 67,7 66,8 Mehrdienstleistungen 5,0 4,6 3,1 5,0 4,6 3,0 Sonstige Nebengebühren 44,3 44,5 43,1 44,3 44,5 42,7 Betrieblicher Sachaufwand (ohne Finanz- aufwand) 128,6 118,7 107,9 128,6 118,7 106,8 Mieten 20,5 20,5 20,2 20,5 20,5 19,1 Aufwand für Werkleistungen 25,5 22,1 17,9 25,5 22,1 18,7 Personalleihe und sonstige Dienstver- hältnisse zum Bund 33,3 32,3 31,4 33,3 32,3 31,1 Auszahlungen/Aufwendungen für Trans- fers 271,5 233,9 265,1 271,5 233,9 264,6 Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 2,9 2,9 34,8 2,9 2,9 34,7 Transfers an ausländische Körperschaf- ten und Rechtsträger 142,2 115,3 115,9 142,2 115,3 115,4 Transfers an Unternehmen 125,7 115,0 102,9 125,7 115,0 102,9 Transfers an private Haushal- te/Institutionen 0,7 0,6 11,6 0,7 0,6 11,6 Sonstige Transfers 0,0 0,0 Nicht finanzierungsw. Aufwendungen 10,8 11,1 14,9 Abschreibungen auf Vermögenswerte 9,4 9,6 10,2 Aufwand durch Bildung von Rückstellun- gen 1,4 1,4 3,1 Personalrückstellungen 1,4 1,4 3,1 Aufwand aus Wertberichtigungen und Abgang von Forderungen 0,1 Investitionstätigkeit 10,5 7,3 3,3 Darlehen und Vorschüsse 0,1 0,1 0,0 Einz./Erträge nach ökon. Gliederung 6,5 6,5 10,9 7,1 7,2 12,3 Op. Verwalt.tätigkeit u. Transfers (ohne Finanzerträge) 6,2 6,3 10,5 6,2 6,3 10,7 Finanzerträge/-einzahlungen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Investitionstätigkeit 0,2 0,2 0,2 Darlehen und Vorschüsse 0,0 0,0 0,0 Gesamtergebnis -543,4 -489,5 -497,3 -542,9 -491,2 -504,1 Auszahlungen/Aufwendungen je GB 549,9 496,0 508,3 550,1 498,4 516,4 12.01 Außenpolitische Planung, Infrastruk- tur u. Koordination 278,0 261,7 250,9 278,2 264,1 257,6 12.02 Außenpolitische Maßnahmen 271,9 234,3 257,3 271,9 234,3 258,8 Einzahlungen/Erträge je GB 6,5 6,5 10,9 7,1 7,2 12,3 12.01 Außenpolitische Planung, Infrastruk- tur u. Koordination 6,5 6,5 6,8 7,1 7,2 8,2 12.02 Außenpolitische Maßnahmen 0,0 0,0 4,1 0,0 0,0 4,1
Erläuterungen zur Darstellung nach ökonomischen Gesichtspunkten Die Aufstellungen nach ökonomischen Gesichtspunkten unterscheiden nicht präzise zwischen den Begriffen des Ergebnis- haushaltes (Aufwand, Aufwände, Aufwendungen / Erträge) und jenen des Finanzierungshaushaltes (Auszahlungen und Ein- zahlungen)
6 I. Bundesvoranschlag Untergliederung 12 (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag BVA BVA Erfolg 2021 2020 2019 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 7,117 7,160 12,303 Finanzerträge 0,027 0,027 0,026 Erträge 7,144 7,187 12,329 Personalaufwand 140,535 136,135 133,248 Transferaufwand 271,501 233,870 264,592 Betrieblicher Sachaufwand 138,042 128,380 117,172 Finanzaufwand 1,418 Aufwendungen 550,078 498,385 516,430 Nettoergebnis -542,934 -491,198 -504,101 Finanzierungsvoranschlag- BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2021 2020 2019 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers 6,241 6,284 10,552 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,191 0,191 0,192 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie ge- währten Vorschüssen 0,049 0,049 0,177 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,481 6,524 10,921 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit 267,805 254,723 239,870 Auszahlungen aus Transfers 271,501 233,870 265,077 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 10,536 7,335 3,286 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewähr- ten Vorschüssen 0,068 0,068 0,034 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 549,910 495,996 508,266 Nettogeldfluss -543,429 -489,472 -497,345
7 Bundesvoranschlag 2021 I.A Aufteilung auf Globalbudgets Untergliederung 12 Äußeres (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag UG 12 GB 12.01 GB 12.02 Äußeres Außenpol. Außenpolit. Planung Maßnahm. Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers 7,117 7,116 0,001 Finanzerträge 0,027 0,027 Erträge 7,144 7,143 0,001 Personalaufwand 140,535 140,535 Transferaufwand 271,501 9,638 261,863 Betrieblicher Sachaufwand 138,042 128,042 10,000 Aufwendungen 550,078 278,215 271,863 Nettoergebnis -542,934 -271,072 -271,862 Finanzierungsvoranschlag- UG 12 GB 12.01 GB 12.02 Allgemeine Gebarung Äußeres Außenpol. Außenpolit. Planung Maßnahm. Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 6,241 6,240 0,001 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,191 0,191 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen 0,049 0,048 0,001 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,481 6,479 0,002 Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 267,805 257,805 10,000 Auszahlungen aus Transfers 271,501 9,638 261,863 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 10,536 10,536 Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen 0,068 0,068 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 549,910 278,047 271,863 Nettogeldfluss -543,429 -271,568 -271,861
8 Bundesvoranschlag 2021 I.B Gesamtüberblick Personal Untergliederung 12 Äußeres PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr für das Finanzjahr Besoldungsgruppen-Bereiche 2021 2020 2020 (1.6.) 2019 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP *) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 1.227,000 462.315,000 1.227,000 461.665,000 1.086,976 417.583,426 1.080,151 412.933,676 ADV 22,000 9.374,000 22,000 9.374,000 21,300 9.070,200 21,300 9.070,200 Summe 1.249,000 471.689,000 1.249,000 471.039,000 1.108,276 426.653,626 1.101,451 422.003,876 *) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten Wesentliche Veränderungen zum Vorjahr Lt. Konsolidierungsmaßnahmen 2021 bis 2024 sind vorläufig keine weiteren Planstellen einzusparen. Die Gesamtsumme von 1.249 Planstellen steht daher dem BMEIA (Zentralstelle und Vertretungsbehörden im Ausland) zur Erfüllung der Kernaufgaben auch 2021 zur Verfügung.
9 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets 12.01 Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination Aufteilung auf Detailbudgets (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag GB 12.01 DB 12.01.01 DB 12.01.02 Außenpol. Zentralstelle Vertre- Planung tungsbehör- den Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers 7,116 3,035 4,081 Finanzerträge 0,027 0,027 Erträge 7,143 3,035 4,108 Personalaufwand 140,535 49,662 90,873 Transferaufwand 9,638 7,877 1,761 Betrieblicher Sachaufwand 128,042 28,232 99,810 Aufwendungen 278,215 85,771 192,444 Nettoergebnis -271,072 -82,736 -188,336 Finanzierungsvoranschlag- GB 12.01 DB 12.01.01 DB 12.01.02 Allgemeine Gebarung Außenpol. Zentralstelle Vertre- Planung tungsbehör- den Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 6,240 2,763 3,477 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 0,191 0,020 0,171 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen 0,048 0,037 0,011 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 6,479 2,820 3,659 Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 257,805 76,713 181,092 Auszahlungen aus Transfers 9,638 7,877 1,761 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit 10,536 1,034 9,502 Auszahlungen aus der Gewährung von Darle- hen sowie gewährten Vorschüssen 0,068 0,049 0,019 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 278,047 85,673 192,374 Nettogeldfluss -271,568 -82,853 -188,715
10 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets 12.01.01 Zentralstelle Erläuterungen Globalbudget 12.01 Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination Detailbudget 12.01.01 Zentralstelle Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Abteilung VI.3 Ziele Ziel 1 Verstärkte Präsenz bei den BürgerInnen Ziel 2 Förderung von Interesse und Verständnis der österreichischen BürgerInnen für die EU Ziel 3 Stärkung der Rolle der Frauen in der internationalen Friedens- und Sicherheitspolitik und Unterstützung von Mädchen und Frauen in Konflikt- und Postkonfliktregionen Ziel 4 Fortführung des österreichischen Engagements in den Bereichen Abrüstung und Nichtverbreitung von Kernwaffen, im Beson- deren zur Förderung des Ziels einer „Kernwaffenfreien Welt“ Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wie werden die Ziele verfolgt? Wie sieht Erfolg aus? Meilen- Istzustand (Ausgangspunkt der Ziel/en Maßnahmen: steine/Kennzahlen für 2021 Planung für 2021) 1 Optimierter Einsatz der Websei- Verbesserung, Wartung und Be- Istzustand 2019: 4.557.789 ten des BMEIA und der Vertre- werbung der Social Media tungsbehörden und verstärkte Tools des BMEIA (Facebook- Nutzung von Social Media insbe- Auftritt, Twitter Account, Aus- sondere im konsularischen Be- landsservice App und Reiseregist- reich rierungsservice) Anzahl der Zugriffe (page views): 4.250.000 2 Fortsetzung und Ausbau der In- Anzahl der EU-bezogenen Infor- Ist-Zustand 2019: 533 formationsarbeit zur EU und des mationsveranstaltungen, Kom- Dialogs mit den österreichischen munikationsmaßnahmen, Infor- BürgerInnen zu EU-relevanten mationsübermittlungen und Aus- Fragen mittels direkter und virtu- künfte an BürgerInnen eller Kontakte Zielzustand 2021: 560 3 Umsetzung der Resolution des Berichtslegung an den Ministerrat Istzustand 2019: Der Umset- VN-Sicherheitsrates 1325 „Frau- und Weiterleitung des Umset- zungsbericht für das Jahr 2018 en, Frieden und Sicherheit“ und zungsberichts zum Nationalen (Berichtszeitraum 1.1.2018 bis laufende Überprüfung in den Aktionsplan zur Resolution 1325 31.12.2018) wurde am humanitären, diplomatischen, an das Parlament sowie Veröf- 16. Oktober 2019 vom Ministerrat friedenserhaltenden und Entwick- fentlichung auf der BMEIA- beschlossen und auf der BMEIA- lungspolitischen Aktivitäten Ös- Website erfolgt im Jahr 2021 Website veröffentlicht. Die Wei- terreichs terleitung an das Parlament ist erfolgt.
11 Bundesvoranschlag 2021 4 Verfolgung österreichischer und Anzahl der konkreten Initiativen Istzustand 2019: 25 Unterstützung konkreter Initiati- im VN-Rahmen, Konferenzen ven im VN-Rahmen (z.B. Wie- und Seminare sowie Kooperatio- derbelebung der Genfer Abrüs- nen. tungskonferenz, Initiativen im Zielzustand 2021: 20 Überprüfungszyklus des Atom- waffensperrvertrags usw.), Orga- nisation von Konferenzen und Seminaren, sowie Kooperation mit akademischen und Nichtre- gierungsorganisationen in den Bereichen Abrüstung und Nicht- verbreitung Wesentliche Rechtsgrundlagen Errichtung als selbständiges Bundesministerium (BGBl. Nr. 172/1959)
12 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.01 Zentralstelle (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2021 2020 2019 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 2,685.000 2,685.000 2,504.490,27 Erträge aus Mieten 16 46.000 46.000 31.194,87 Erträge aus Leistungen 16 32.000 32.000 67.744,35 Sonstige wirtschaftliche Erträge 16 2,607.000 2,607.000 2,405.551,05 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 16 60.000 60.000 49,20 Erträge aus Transfers 16 14.000 14.000 9.810,36 Erträge aus Transfers von ausländischen Körper- schaften und Rechtsträgern 16 14.000 14.000 9.810,36 Transfers von EU-Mitgliedstaaten 16 14.000 14.000 9.810,36 Sonstige Erträge 16 276.000 276.000 520.928,74 Geldstrafen 16 1.000 1.000 Erträge aus Währungsdifferenzen 16 2,07 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und ge- ringwertigen Sachanlagen 16 7.608,00 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 16 272.000 272.000 511.243,43 Übrige sonstige Erträge 16 3.000 3.000 2.075,24 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs- tätigkeit und Transfers 3,035.000 3,035.000 3,035.278,57 hievon finanzierungswirksam 2,763.000 2,763.000 2,516.427,14 Erträge 3,035.000 3,035.000 3,035.278,57 hievon finanzierungswirksam 2,763.000 2,763.000 2,516.427,14 Personalaufwand Bezüge 16 34,891.000 33,318.000 33,609.346,42 Mehrdienstleistungen 16 2,000.000 1,610.000 1,328.473,08 Sonstige Nebengebühren 16 1,661.000 1,631.000 1,577.313,29 Gesetzlicher Sozialaufwand 16 8,749.000 7,942.000 7,941.754,03 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 16 1,729.000 549.000 2,215.049,98 Freiwilliger Sozialaufwand 16 571.000 336.000 297.984,55 Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand 16 61.000 59.000 60.466,62 Summe Personalaufwand 49,662.000 45,445.000 47,030.387,97 hievon finanzierungswirksam 48,912.000 44,896.000 44,839.039,99 Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körper- schaften und Rechtsträger 16 2,595.000 2,596.000 2,095.901,68 Transfers an Sozialversicherungsträger 16 1.000 901,68 Transfers an sonstige öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 16 2,595.000 2,595.000 2,095.000,00 Aufwand für Transfers an ausländische Kör- perschaften und Rechtsträger 16 4,915.000 4,977.000 4,415.546,08 Transfers an EU-Mitgliedstaaten 16 4,915.000 4,977.000 4,415.546,08 Aufwand für Transfers an private Haushal- te/Institutionen 367.000 286.000 248.765,00 16 362.000 281.000 247.510,13 76 5.000 5.000 1.254,87 Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen 367.000 286.000 248.765,00 16 362.000 281.000 247.510,13 76 5.000 5.000 1.254,87 Aufwand für sonstige Transfers 16 1.170,00 Sonstige Transfers innerhalb des Bundes 16 1.170,00
13 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.01 Zentralstelle (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2021 2020 2019 Summe Transferaufwand 7,877.000 7,859.000 6,761.382,76 hievon finanzierungswirksam 7,877.000 7,859.000 6,761.382,76 Betrieblicher Sachaufwand Vergütungen innerhalb des Bundes 16 331.000 309.000 238.999,40 Mieten 16 5,303.000 5,230.000 5,178.143,52 Instandhaltung 16 499.000 490.000 466.496,13 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 16 2,328.000 1,693.000 1,874.709,23 Reisen 16 1,582.000 1,572.000 1,417.714,89 Aufwand für Werkleistungen 12,366.000 11,740.000 8,393.239,47 09 262.845,83 16 12,366.000 11,740.000 8,130.393,64 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 16 3,059.000 2,971.000 2,746.324,97 Transporte durch Dritte 16 231.000 225.000 188.407,35 Entschädigungen an Präsenz- und Zivildienst- leistende 16 6.429,60 Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte 16 431.000 482.000 558.287,29 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 16 851.000 309.000 214.564,15 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 16 3.268,77 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 16 1,251.000 1,180.000 1,190.435,02 Aufwand aus Währungsdifferenzen 16 8.000 7.000 6.242,13 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 16 1.000 53.136,94 Energie 16 318.000 312.000 294.683,12 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 16 925.000 860.000 836.372,83 Summe Betrieblicher Sachaufwand 28,232.000 26,201.000 22,477.019,79 hievon finanzierungswirksam 27,801.000 25,717.000 21,862.129,77 Aufwendungen 85,771.000 79,505.000 76,268.790,52 hievon finanzierungswirksam 84,590.000 78,472.000 73,462.552,52 Nettoergebnis -82,736.000 -76,470.000 -73,233.511,95 hievon finanzierungswirksam -81,827.000 -75,709.000 -70,946.125,38 Erläuterungen: Die Aufwände und Erträge für Personal und den Betrieb der Zentralstelle im Inland sind hier budgetiert. Dieses Detailbudget berücksichtigt die Mietzinszahlungen in Österreich und sonstige IT-Aufwände sowie im Zusammenhang mit der Verwaltung von Liegenschaften stehende Aufwände ohne Investitionen (Ergebnishaushalt). Weiters werden hier Aufwände für internatio- nale Konferenzen und Beiträge zur Unterbringung von internationalen Organisationen zur Stärkung des Amtssitzes Österreichs budgetiert, ebenso wie Beträge als Hilfestellung bei der Ansiedlung und Unterbringung von Vertretungsbehörden aus Entwick- lungsländern. Auch die finanzielle Unterstützung der Diplomatischen Akademie ist hier veranschlagt. In diesem Detailbudget sind auch Aufwände für Presse- und Informationstätigkeiten vorgesehen.
14 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.01 Zentralstelle (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2021 2020 2019 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 2,685.000 2,685.000 2,481.467,73 Einzahlungen aus Mieterträgen 16 46.000 46.000 31.051,53 Einzahlungen aus Leistungen 16 32.000 32.000 67.376,35 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 16 2,607.000 2,607.000 2,383.039,85 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebüh- ren 16 60.000 60.000 49,20 Einzahlungen aus Transfers 16 14.000 14.000 11.875,50 Einzahlungen aus Transfers von ausländischen Körperschaften und Rechtsträgern 16 14.000 14.000 11.875,50 Einzahlungen aus Transfers von EU-Mitgliedstaaten 16 14.000 14.000 11.875,50 Sonstige Einzahlungen 16 4.000 4.000 2.075,24 Einzahlungen aus Geldstrafen 16 1.000 1.000 Übrige sonstige Einzahlungen 16 3.000 3.000 2.075,24 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 2,763.000 2,763.000 2,495.467,67 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanla- gen 16 20.000 20.000 46.492,86 Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 16 8.000 8.000 34.787,20 Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung 16 12.000 12.000 11.705,66 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 20.000 20.000 46.492,86 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen 37.000 37.000 30.515,15 16 17.000 17.000 14.345,28 61 20.000 20.000 16.169,87 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 37.000 37.000 30.515,15 16 17.000 17.000 14.345,28 61 20.000 20.000 16.169,87 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 37.000 37.000 30.515,15 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 2,820.000 2,820.000 2,572.475,68 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit Auszahlungen aus Bezügen 16 34,891.000 33,374.000 33,697.580,68 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 16 2,000.000 1,610.000 1,384.068,13 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 16 1,661.000 1,631.000 1,604.970,63 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 16 8,749.000 7,942.000 7,957.599,86 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlau- ben 16 979.000 815.000 758.032,33 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 16 571.000 336.000 325.407,67 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 16 61.000 59.000 60.392,27 Auszahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 16 331.000 309.000 336.738,40 Auszahlungen aus Mieten 16 5,303.000 5,230.000 5,173.655,84 Auszahlungen aus Instandhaltung 16 499.000 490.000 459.678,32
15 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.01 Zentralstelle (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2021 2020 2019 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 16 2,328.000 1,693.000 1,924.039,30 Auszahlungen aus Reisen 16 1,582.000 1,572.000 1,408.402,53 Auszahlungen aus Werkleistungen 12,366.000 11,740.000 7,225.639,17 09 262.881,35 16 12,366.000 11,740.000 6,962.757,82 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 16 3,059.000 2,971.000 2,746.825,66 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 16 231.000 225.000 196.024,86 Auszahlungen aus Entschädigungen an Prä- senz- und Zivildienstleistende 16 6.429,60 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG) 16 851.000 309.000 208.834,32 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 16 1,251.000 1,178.000 1,097.976,79 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 16 8.000 7.000 6.246,06 Auszahlungen aus Energie 16 318.000 312.000 286.339,53 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 16 925.000 859.000 805.391,20 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 76,713.000 71,484.000 66,572.296,36 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 16 2,595.000 2,596.000 2,095.994,01 Auszahlungen aus Transfers an Sozialversiche- rungsträger 16 1.000 994,01 Auszahlungen aus Transfers an sonstige öffentli- che Körperschaften und Rechtsträger 16 2,595.000 2,595.000 2,095.000,00 Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 16 4,915.000 4,977.000 4,772.971,04 Auszahlungen aus Transfers an EU- Mitgliedstaaten 16 4,915.000 4,977.000 4,772.971,04 Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen 367.000 286.000 248.765,00 16 362.000 281.000 247.510,13 76 5.000 5.000 1.254,87 Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen 367.000 286.000 248.765,00 16 362.000 281.000 247.510,13 76 5.000 5.000 1.254,87 Auszahlungen aus sonstigen Transfers 16 1.170,00 Auszahlungen aus sonstigen Transfers innerhalb des Bundes 16 1.170,00 Summe Auszahlungen aus Transfers 7,877.000 7,859.000 7,118.900,05 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen 16 1,034.000 527.000 474.026,63 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 16 275.000 273.000 224.783,40 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung 16 759.000 254.000 249.243,23 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit 1,034.000 527.000 474.026,63
16 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.01 Zentralstelle (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2021 2020 2019 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen 49.000 49.000 20.500,00 16 21.000 21.000 20.500,00 61 28.000 28.000 Auszahlungen aus sonstigen Forderungen 49.000 49.000 20.500,00 16 21.000 21.000 20.500,00 61 28.000 28.000 Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 49.000 49.000 20.500,00 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 85,673.000 79,919.000 74,185.723,04 Nettogeldfluss -82,853.000 -77,099.000 -71,613.247,36 Erläuterungen: Die Ein- und Auszahlungen für Personal und den Betrieb der Zentralstelle im Inland sind hier budgetiert. Dieses Detailbudget berücksichtigt die Mietzinszahlungen in Österreich und sonstige im Zusammenhang mit der Verwaltung von Liegenschaften stehende Zahlungen sowie Investitionen, etwa für die Erneuerung der IT-Infrastruktur und Amtsausstattung. Weiters werden hier Auszahlungen für internationale Konferenzen und Beiträge zur Unterbringung von internationalen Organisationen zur Stärkung des Amtssitzes Österreichs budgetiert, ebenso wie Beträge als Hilfestellung bei der Ansiedlung und Unterbringung von Vertretungsbehörden aus Entwicklungsländern. Auch die finanzielle Unterstützung der Diplomatischen Akademie ist hier veranschlagt. In diesem Detailbudget sind auch Auszahlungen für Presse- und Informationstätigkeiten vorgesehen.
17 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.01 Zentralstelle Überblick Personal PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND für das Jahr für das Jahr im Jahr im Jahr Besoldungsgruppen-Bereiche 2021 2020 2020 (1.6.) 2019 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 660,000 237.702,000 660,000 237.457,000 550,376 204.393,826 541,551 199.001,076 ADV 22,000 9.374,000 22,000 9.374,000 21,300 9.070,200 21,300 9.070,200 Summe 682,000 247.076,000 682,000 246.831,000 571,676 213.464,026 562,851 208.071,276 *) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten Erläuterungen zum Personal Der Zentralstelle stehen 2021 zur Erfüllung der Kernaufgaben 682 Planstellen zur Verfügung.
18 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets 12.01.02 Vertretungsbehörden Erläuterungen Globalbudget 12.01 Außenpolitische Planung, Infrastruktur u. Koordination Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Abteilung VI.3 Ziele Ziel 1 Optimierung der Betreuung für ständig im Ausland lebende ÖsterreicherInnen Ziel 2 Umsetzung der österreichischen Schwerpunkte im Menschenrechtsbereich im Rahmen von internationalen Organisationen, insbes. im VN-Menschenrechtsrat und in der VN-Generalversammlung Ziel 3 Vertiefung österreichischer Schwerpunktthemen im Bereich Vereinte Nationen und Peacekeeping Ziel 4 Förderung der wirtschaftlichen, kulturellen, wissenschaftlichen, sozialen, ökologischen und touristischen Interessen Öster- reichs durch verstärkte Zusammenarbeit mit EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten im Rahmen der EU-Strategie für den Donau- raum Ziel 5 Erhöhung des Anteils von KünstlerInnen und WissenschaftlerInnen bei der Durchführung von Projekten im Ausland Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wie werden die Ziele verfolgt? Wie sieht Erfolg aus? Meilen- Istzustand (Ausgangspunkt der Ziel/en Maßnahmen: steine/Kennzahlen für 2021 Planung für 2021) 1 Einheitliche und effiziente Erfas- Anzahl der erfassten Auslandsös- Anzahl der erfassten Auslandsös- sung der AuslandsösterreicherIn- terreicherInnen (AÖ): Zielzustand terreicherInnen (AÖ): Istzustand nen 2021: 70% 2019: 65% 2 Einbringung/Förderung des Zu- Zu den österr. Schwerpunktberei- Istzustand 2019: 50/10/6 standekommens von Initiativen chen (Stärkung der Rechte von im Rahmen internationaler Orga- Frauen und von Kindern, von nisationen, insbes. im VN- Minderheiten, insbesondere reli- Menschenrechtsrat und im 3. giösen Minderheiten, der Men- Komitee der VN- schenrechte im Strafvollzug und Generalversammlung, und Orga- der Sicherheit von Journalisten) nisation von Veranstaltungen zur werden von Österreich im Men- Stärkung der Menschenrechte, schenrechtsrat und im 3. Komitee insbesondere der Rechte von der VN-Generalversammlung Frauen und Kindern, durch Öster- Resolutionen eingebracht bzw. reich Veranstaltungen in Zusammenar- beit mit VN-Organisationen, Drittstaaten, akademischen und Nichtregierungsorganisationen durchgeführt. Zielzustand 2021: 47/10/6
19 Bundesvoranschlag 2021 3 Jährliche Abhaltung eines Exper- Fortführung des jährlichen Exper- Abhaltung des 49. IPI Vienna tInnenseminars tInnenseminars - Abhaltung des Seminars in Zusammenarbeit mit 51. IPI Vienna Seminars in Zu- dem BMLV und dem Internatio- sammenarbeit mit dem BMLV nal Peace Institute. Thema: Part- und dem International Peace nering with Young People for Institute Prevention: am 11.6.2019 (abends) und 12.06.2019, ca. 140 Teilnehmer 4 Aktive österreichische Mitwir- Fortsetzung der Innerstaatlichen Istzustand 2019: 15 kung in den Schwerpunktberei- Koordination chen der EU-Strategie für den Zielwert 2021: 12 Donauraum, laufende Begleitung der Umsetzung der EU-Strategie durch die in Österreich eingerich- tete Koordinationsplattform 5 Kulturprojektplanung ausgerichtet Frauenanteil bei Auslandsprojek- Istzustand 2019: auf Gender Mainstreaming ten 2021: 5.140 Männer 4.400 Männer 4.040 Frauen 3.800 Frauen Wesentliche Rechtsgrundlagen Errichtung als selbständiges Bundesministerium (BGBl. Nr. 172/1959)
20 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2021 2020 2019 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit und Transfers Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 1,027.000 1,027.000 830.621,74 Erträge aus Mieten 16 961.000 961.000 760.486,00 Erträge aus der Veräußerung von Material 16 3.000 3.000 3.297,77 Erträge aus Leistungen 16 61.000 61.000 63.380,07 Sonstige wirtschaftliche Erträge 16 2.000 2.000 3.457,90 Erträge aus Kostenbeiträgen und Gebühren 16 505.000 548.000 499.792,55 Erträge aus Transfers 76 429.000 429.000 364.452,31 Erträge aus Transfers von öffentlichen Körper- schaften und Rechtsträgern 76 429.000 429.000 364.452,31 Transfers von Sozialversicherungsträgern 76 429.000 429.000 364.452,31 Vergütungen innerhalb des Bundes 16 780.000 780.000 774.534,23 Sonstige Erträge 1,340.000 1,340.000 2,656.646,55 16 1,339.000 1,339.000 2,039.196,29 82 1.000 1.000 617.450,26 Wertaufholungen von Anlagen 16 29.884,57 Erträge aus Währungsdifferenzen 16 700.000 700.000 319.036,58 Erträge aus dem Abgang von Sachanlagen und ge- ringwertigen Sachanlagen 16 2.000 2.000 88.144,83 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 16 631.000 631.000 1,008.708,28 Übrige sonstige Erträge 7.000 7.000 1,210.872,29 16 6.000 6.000 593.422,03 82 1.000 1.000 617.450,26 Summe Erträge aus der operativen Verwaltungs- tätigkeit und Transfers 4,081.000 4,124.000 5,126.047,38 hievon finanzierungswirksam 3,450.000 3,493.000 4,000.929,73 Finanzerträge Erträge aus Zinsen 16 27.000 27.000 26.085,41 Summe Finanzerträge 27.000 27.000 26.085,41 hievon finanzierungswirksam 27.000 27.000 26.085,41 Erträge 4,108.000 4,151.000 5,152.132,79 hievon finanzierungswirksam 3,477.000 3,520.000 4,027.015,14 Personalaufwand Bezüge 16 34,553.000 34,400.000 33,168.363,52 Mehrdienstleistungen 16 2,969.000 2,969.000 1,712.723,69 Sonstige Nebengebühren 16 42,663.000 42,914.000 41,118.225,06 Gesetzlicher Sozialaufwand 16 8,768.000 8,846.000 8,594.327,75 Abfertigungen, Jubiläumszuwendungen und nicht konsumierte Urlaube 16 1,199.000 873.000 949.945,85 Freiwilliger Sozialaufwand 697.000 665.000 652.331,08 16 200.000 168.000 168.229,47 76 497.000 497.000 484.101,61 Aufwandsentschädigungen im Personalauf- wand 16 24.000 23.000 21.818,27 Summe Personalaufwand 90,873.000 90,690.000 86,217.735,22 hievon finanzierungswirksam 90,263.000 89,817.000 85,267.789,37 Transferaufwand Aufwand für Transfers an öffentliche Körper- schaften und Rechtsträger 09 300.000 300.000 300.000,00 Transfers an die Bundesfonds 09 300.000 300.000 300.000,00 Aufwand für Transfers an ausländische Kör- perschaften und Rechtsträger 507.000 507.000 271.356,90 09 384.000 384.000 203.363,96
21 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2021 2020 2019 16 95.000 95.000 67.992,94 82 10.000 10.000 98 18.000 18.000 Transfers an Drittländer 507.000 507.000 271.356,90 09 384.000 384.000 203.363,96 16 95.000 95.000 67.992,94 82 10.000 10.000 98 18.000 18.000 Aufwand für Transfers an Unternehmen 16 620.000 620.000 385.959,00 Aufwand für Transfers an Unternehmen 16 620.000 620.000 385.959,00 Aufwand für Transfers an private Haushal- te/Institutionen 82 334.000 334.000 375.410,00 Sonstige Transfers an private Haushal- te/Institutionen 82 334.000 334.000 375.410,00 Summe Transferaufwand 1,761.000 1,761.000 1,332.725,90 hievon finanzierungswirksam 1,761.000 1,761.000 1,332.725,90 Betrieblicher Sachaufwand Mieten 16 15,237.000 15,244.000 13,891.163,36 Instandhaltung 16 11,350.000 7,338.000 11,352.131,51 Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 2,386.000 1,774.000 1,755.976,49 16 2,361.000 1,749.000 1,733.259,98 82 25.000 25.000 22.716,51 Reisen 16 8,279.000 8,215.000 8,791.696,91 Aufwand für Werkleistungen 13,094.000 10,375.000 9,560.412,30 16 9,382.000 6,663.000 5,715.769,32 82 3,712.000 3,712.000 3,844.642,98 Personalleihe und sonstige Dienstverhältnisse zum Bund 16 30,282.000 29,350.000 28,319.328,36 Transporte durch Dritte 658.000 664.000 1,162.001,12 16 375.000 381.000 345.973,21 82 283.000 283.000 816.027,91 Abschreibungen auf Sachanlagen und immate- rielle Vermögenswerte 16 8,981.000 9,150.000 9,547.660,93 Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) 16 914.000 1,282.000 967.173,34 Aufwendungen aus der Wertberichtigung und dem Abgang von Forderungen 16 120.707,99 Sonstiger betrieblicher Sachaufwand 8,629.000 8,787.000 8,227.252,42 16 6,489.000 6,645.000 6,223.587,83 76 1,600.000 1,602.000 1,557.353,78 82 540.000 540.000 446.310,81 Aufwand aus Währungsdifferenzen 16 1,150.000 1,424.000 1,068.862,24 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen 16 1.000 90.545,90 Energie 16 1,993.000 1,937.000 1,851.794,88 Übriger sonstiger betrieblicher Sachaufwand 5,486.000 5,425.000 5,216.049,40 16 3,346.000 3,283.000 3,212.384,81 76 1,600.000 1,602.000 1,557.353,78 82 540.000 540.000 446.310,81 Summe Betrieblicher Sachaufwand 99,810.000 92,179.000 93,695.504,73 hievon finanzierungswirksam 90,829.000 83,028.000 83,936.336,70 Finanzaufwand Summe Finanzaufwand 115.687,65 Aufwendungen 192,444.000 184,630.000 181,361.653,50 hievon finanzierungswirksam 182,853.000 174,606.000 170,536.851,97 Nettoergebnis -188,336.000 -180,479.000 -176,209.520,71
22 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden (Beträge in Euro) Ergebnisvoranschlag AB BVA BVA Erfolg 2021 2020 2019 hievon finanzierungswirksam -179,376.000 -171,086.000 -166,509.836,83 Erläuterungen: Die Aufwände und Erträge für Personal und den Betrieb der Vertretungsbehörden im Ausland sind hier budgetiert. Hier sind etwa die laufenden Betriebskosten der Auslandsvertretungsbehörden, mit der Verwaltung von Liegenschaften stehende Auf- wände und Investitionen, die Aufwände für ins Ausland entsendete Bedienstete, die Übersiedlungstransportkosten budgetiert. Weiters sind hier das konsularische Krisenmanagement sowie Unterstützungsleistungen für Auslandsösterreicher und Aus- landsösterreicherinnen budgetiert. Eine Vorsorge für das Wechselkursrisiko wurde ebenfalls getroffen. Bei diesem Detail- budget sind auch die laufenden Aufwände für die Kulturforen, Österreichbibliotheken, die Österreich-Institute sowie damit verbundene Kulturprojekte budgetiert.
23 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2021 2020 2019 Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit und Transfers Einzahlungen aus wirtschaftlicher Tätigkeit 16 1,807.000 1,807.000 1,672.507,24 Einzahlungen aus Mieterträgen 16 961.000 961.000 825.908,95 Einzahlungen aus der Veräußerung von Material 16 3.000 3.000 3.297,77 Einzahlungen aus Leistungen 16 61.000 61.000 65.308,39 Einzahlungen aus sonstigen betrieblichen Erträgen 16 2.000 2.000 3.457,90 Einzahlungen aus Vergütungen innerhalb des Bundes 16 780.000 780.000 774.534,23 Einzahlungen aus Kostenbeiträgen und Gebüh- ren 16 505.000 548.000 498.143,32 Einzahlungen aus Transfers 76 429.000 429.000 364.452,31 Einzahlungen aus Transfers von öffentlichen Kör- perschaften und Rechtsträgern 76 429.000 429.000 364.452,31 Einzahlungen aus Transfers von Sozialversicherungs- trägern 76 429.000 429.000 364.452,31 Einzahlungen aus Finanzerträgen 16 27.000 27.000 29.510,52 Einzahlungen aus Erträgen aus Zinsen 16 27.000 27.000 29.510,52 Sonstige Einzahlungen 709.000 709.000 1,524.777,87 16 708.000 708.000 907.327,61 82 1.000 1.000 617.450,26 Einzahlungen aus Währungsdifferenzen 16 700.000 700.000 312.961,28 Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanlagen und geringwertigen Sachanlagen 16 2.000 2.000 1.620,03 Übrige sonstige Einzahlungen 7.000 7.000 1,210.196,56 16 6.000 6.000 592.746,30 82 1.000 1.000 617.450,26 Summe Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 3,477.000 3,520.000 4,089.391,26 Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit Einzahlungen aus dem Abgang von Sachanla- gen 16 171.000 171.000 145.183,53 Einzahlungen aus dem Abgang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 16 81.000 81.000 75.327,80 Einzahlungen aus dem Abgang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung 16 90.000 90.000 69.855,73 Summe Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit 171.000 171.000 145.183,53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Einzahlungen aus Rückzahlungen von (Unter- halts-)vorschüssen 16 11.000 11.000 8.747,99 Einzahlungen aus sonstigen Forderungen 16 11.000 11.000 8.747,99 Summe Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 11.000 11.000 8.747,99 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 3,659.000 3,702.000 4,243.322,78 Auszahlungen aus der operativen Verwaltungstä- tigkeit Auszahlungen aus Bezügen 16 34,553.000 34,405.000 33,198.710,05 Auszahlungen aus Mehrdienstleistungen 16 2,969.000 2,969.000 1,729.048,57 Auszahlungen aus sonstigen Nebengebühren 16 42,663.000 42,914.000 41,481.084,64 Auszahlungen aus gesetzlichem Sozialaufwand 16 8,768.000 8,846.000 8,603.159,94 Auszahlungen aus Abfertigungen, Jubiläums- zuwendungen und nicht konsumierten Urlau- ben 16 589.000 389.000 494.193,36
24 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2021 2020 2019 Auszahlungen aus freiwilligem Sozialaufwand 697.000 665.000 654.037,42 16 200.000 168.000 171.184,81 76 497.000 497.000 482.852,61 Auszahlungen aus Aufwandsentschädigungen im Personalaufwand 16 24.000 23.000 21.880,17 Auszahlungen aus Mieten 16 15,237.000 15,244.000 14,999.085,48 Auszahlungen aus Instandhaltung 16 11,350.000 7,338.000 11,563.748,84 Auszahlungen aus Telekommunikation und Nachrichtenaufwand 2,386.000 1,774.000 1,716.037,46 16 2,361.000 1,749.000 1,688.851,37 82 25.000 25.000 27.186,09 Auszahlungen aus Reisen 16 8,279.000 8,215.000 9,116.755,72 Auszahlungen aus Werkleistungen 13,094.000 10,375.000 9,973.518,93 16 9,382.000 6,663.000 6,049.843,69 82 3,712.000 3,712.000 3,923.675,24 Auszahlungen aus Personalleihe und sonstigen Dienstverhältnissen zum Bund 16 30,282.000 29,350.000 28,663.544,36 Auszahlungen aus Transporte durch Dritte 658.000 664.000 1,230.675,01 16 375.000 381.000 347.554,98 82 283.000 283.000 883.120,03 Auszahlungen aus Geringwertigen Wirtschafts- gütern (GWG) 16 914.000 1,282.000 974.908,85 Auszahlungen aus sonstigem betrieblichen Sachaufwand 8,629.000 8,786.000 8,176.975,99 16 6,489.000 6,644.000 6,162.904,68 76 1,600.000 1,602.000 1,565.765,95 82 540.000 540.000 448.305,36 Auszahlungen aus Währungsdifferenzen 16 1,150.000 1,424.000 1,061.827,86 Auszahlungen aus Energie 16 1,993.000 1,937.000 1,900.392,04 Auszahlungen aus übrigem sonstigen betrieblichen Sachaufwand 5,486.000 5,425.000 5,214.756,09 16 3,346.000 3,283.000 3,200.684,78 76 1,600.000 1,602.000 1,565.765,95 82 540.000 540.000 448.305,36 Summe Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 181,092.000 173,239.000 172,597.364,79 Auszahlungen aus Transfers Auszahlungen aus Transfers an öffentliche Körperschaften und Rechtsträger 09 300.000 300.000 300.000,00 Auszahlungen aus Transfers an die Bundesfonds 09 300.000 300.000 300.000,00 Auszahlungen aus Transfers an ausländische Körperschaften und Rechtsträger 507.000 507.000 269.185,90 09 384.000 384.000 201.192,96 16 95.000 95.000 67.992,94 82 10.000 10.000 98 18.000 18.000 Auszahlungen aus Transfers an Drittländer 507.000 507.000 269.185,90 09 384.000 384.000 201.192,96 16 95.000 95.000 67.992,94 82 10.000 10.000 98 18.000 18.000 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 16 620.000 620.000 385.959,00 Auszahlungen aus Transfers an Unternehmen 16 620.000 620.000 385.959,00
25 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden (Beträge in Euro) Finanzierungsvoranschlag- AB BVA BVA Erfolg Allgemeine Gebarung 2021 2020 2019 Auszahlungen aus Transfers an private Haus- halte/Institutionen 82 334.000 334.000 375.432,50 Auszahlungen aus sonstigen Transfers an private Haushalte/Institutionen 82 334.000 334.000 375.432,50 Summe Auszahlungen aus Transfers 1,761.000 1,761.000 1,330.577,40 Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit Auszahlungen aus dem Zugang von Sachanla- gen 16 9,502.000 6,808.000 2,811.692,48 Auszahlungen aus dem Zugang von Grundstücken, Grundstückseinrichtungen 16 1,500.000 Auszahlungen aus dem Zugang von Gebäuden und Bauten 16 3,000.000 2,000.000 Auszahlungen aus dem Zugang von technischen Anlagen, Werkzeugen, Fahrzeugen 16 5,414.000 2,708.000 1,623.398,24 Auszahlungen aus dem Zugang von Amts-, Be- triebs- und Geschäftsausstattung 16 1,088.000 600.000 1,188.294,24 Summe Auszahlungen aus der Investitionstätig- keit 9,502.000 6,808.000 2,811.692,48 Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen Auszahlungen aus der Gewährung von (Unter- halts-)vorschüssen 19.000 19.000 13.167,83 16 14.000 14.000 13.167,83 61 5.000 5.000 Auszahlungen aus sonstigen Forderungen 19.000 19.000 13.167,83 16 14.000 14.000 13.167,83 61 5.000 5.000 Summe Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen 19.000 19.000 13.167,83 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 192,374.000 181,827.000 176,752.802,50 Nettogeldfluss -188,715.000 -178,125.000 -172,509.479,72 Erläuterungen: Die Ein- und Auszahlungen für Personal und den Betrieb der Vertretungsbehörden im Ausland sind hier budgetiert. Hier sind etwa die laufenden Betriebskosten der Auslandsvertretungsbehörden, mit der Verwaltung von Liegenschaften stehende Auf- wände und Investitionen, die Auszahlungen für ins Ausland entsendete Bedienstete, die Übersiedlungstransportkosten sowie die Kosten der laufenden Instandhaltung von bundeseigenen und angemieteten Gebäuden und der baulichen und sonstigen Sicherheitsmaßnahmen bei den Vertretungsbehörden budgetiert. Weiters sind hier das konsularische Krisenmanagement sowie Unterstützungsleistungen für Auslandsösterreicher und Auslandsösterreicherinnen budgetiert. Eine Vorsorge für das Wechsel- kursrisiko wurde ebenfalls getroffen. Bei diesem Detailbudget sind auch die laufen-den Auszahlungen für die Kulturforen, Österreichbibliotheken, die Österreich-Institute sowie damit verbundene Kulturprojekte budgetiert.
26 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets Detailbudget 12.01.02 Vertretungsbehörden Überblick Personal PLANSTELLEN PLANSTELLEN PERSONALSTAND PERSONALSTAND für das Jahr für das Jahr im Jahr im Jahr Besoldungsgruppen-Bereiche 2021 2020 2020 (1.6.) 2019 (31.12.) PlSt PCP *) PlSt PCP*) VBÄ PCP VBÄ PCP Allgemeiner Verwaltungsdienst 567,000 224.613,000 567,000 224.208,000 536,600 213.189,600 538,600 213.932,600 Summe 567,000 224.613,000 567,000 224.208,000 536,600 213.189,600 538,600 213.932,600 *) In den ausgewiesenen PCP sämtlicher Besoldungsgruppen-Bereiche und den dazugehörigen Summen sind die berechneten PCP aller ausgewiesenen (Pool und Nicht-Pool) Planstellen enthalten Erläuterungen zum Personal Nachdem der Konsolidierungspfad 2021 bis 2024 vorläufig keine Einsparungen vorsieht, stehen den Vertretungsbehörden im Ausland zur Abdeckung der Kernaufgaben auch 2021 noch 567 Planstellen zur Verfügung.
27 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets 12.02 Außenpolitische Maßnahmen Aufteilung auf Detailbudgets (Beträge in Millionen Euro) Ergebnisvoranschlag GB 12.02 DB 12.02.01 DB 12.02.02 Außenpolit. EZA u. Beitr. an Int. Maßnahm. AKF Org. Erträge aus der operativen Verwaltungstätig- keit und Transfers 0,001 0,001 Erträge 0,001 0,001 Transferaufwand 261,863 177,625 84,238 Betrieblicher Sachaufwand 10,000 10,000 Aufwendungen 271,863 177,625 94,238 Nettoergebnis -271,862 -177,624 -94,238 Finanzierungsvoranschlag- GB 12.02 DB 12.02.01 DB 12.02.02 Allgemeine Gebarung Außenpolit. EZA u. Beitr. an Int. Maßnahm. AKF Org. Einzahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit und Transfers 0,001 0,001 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Dar- lehen sowie gewährten Vorschüssen 0,001 0,001 Einzahlungen (allgemeine Gebarung) 0,002 0,002 Auszahlungen aus der operativen Verwal- tungstätigkeit 10,000 10,000 Auszahlungen aus Transfers 261,863 177,625 84,238 Auszahlungen (allgemeine Gebarung) 271,863 177,625 94,238 Nettogeldfluss -271,861 -177,623 -94,238
28 Bundesvoranschlag 2021 I.C Detailbudgets 12.02.01 Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds Erläuterungen Globalbudget 12.02 Außenpolitische Maßnahmen Detailbudget 12.02.01 Entwicklungszusammenarbeit und Auslandskatastrophenfonds Haushaltsführende Stelle: Leiter/in der Abteilung VI.3 Ziele Ziel 1 Förderung von Projekten für Frauen, Kinder und Menschen mit Behinderungen unter Berücksichtigung der Gleichstellung der Geschlechter durch die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit Ziel 2 Stärkung des Privatsektors als Motor für Entwicklung Maßnahmen inklusive Gleichstellungsmaßnahme/n Beitrag zu Wie werden die Ziele verfolgt? Wie sieht Erfolg aus? Meilen- Istzustand (Ausgangspunkt der Ziel/en Maßnahmen: steine/Kennzahlen für 2021 Planung für 2021) 1 Anpassung der Projekt- und Pro- Alle Projekt- und Programmdo- Alle Projekt- und Programmdo- grammdokumente in Bezug auf kumente enthalten Zielsetzungen kumente enthalten Zielsetzungen Gleichstellungsperspektiven zur Geschlechtergleichstellung zur Geschlechtergleichstellung Istzustand 2019: 85,2% 2 Begleitung privater Unternehmen Anzahl der neuen Wirtschafts- Anzahl der neuen Partnerschaften bei ihrem Engagement in Ent- partnerschaften Zielzustand 2021: im Jahr 2019: 23 wicklungsländern durch Beratung 21 und finanzielle Beteiligung über das Programm „Wirtschaftspart- nerschaften“ Wesentliche Rechtsgrundlagen Entwicklungszusammenarbeitsgesetz, BGBl. I Nr. 49/2002 Bundesgesetz über den Hilfsfonds für Katastrophenfälle im Ausland, BGBl. I Nr. 23/2005
Sie können auch lesen